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2024年度内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心公开报告

作者:赵东娟    来源:鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心    发布时间:2025-09-29 11:03

 

    

  第一部分单位概况 

  一、主要职能、职责 

  二、单位机构设置及决算单位构成情况 

  三、2024年单位主要工作完成情况 

  第二部分单位决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

  十一、机构运行经费支出决算情况说明 

  十二、政府采购支出决算情况说明 

  十三、国有资产占用情况说明 

  十四、预算绩效情况说明 

  第三部分名词解释 

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分单位决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表 

  十一、机运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

第一部分 单位概况

  一、主要职能、职责 

  鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心主要承担森林和草原资源督查以及日常巡查的技术性工作;承担森林、草原、湿地、各类自然保护地的调查、监测、评价等工作;承担森林草原信息系统数据管理维护等相关工作;为林草发展、林地和草原保护利用、森林经营利用、种质资源保护等规划编制提供技术支撑;承担公益林、基本草原、草畜平衡等专项区划的技术性工作;承担生态保护修复工程检查验收、造林种草核查、林业和草原资源保护利用认证等方面的辅助性、技术性工作;承担林草领域公益性设计工作;承担涉林(草)案件的技术取证及价值评估工作;协助开展全市森林和草原政策性保险相关工作;完成市林业和草原局交办的其他工作。 

  二、单位机构设置及决算单位构成情况 

  1.鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心为正科级事业单位,无内设机构 

  本单位无下属单位 

  2.从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心。详细情况见表: 

序号 

单位名称 

单位性质 

1 

鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心 

公益一类事业单位 

  三、2024年度单位主要工作完成情况 

  (一)认真做好征占用草地、林地项目现场查验工作。 

  12月24日,共开展草原林地项目现场查验810项,其中林地查验131项,草地查验667项,配合自治区查验12项。因未批先建、处罚不到位、材料未及时提供等情况退件48项。 

  (二)扎实推进林业技术推广工作。 

  一是完成2021、2022年度内蒙古自治区林草科技推广项目“拉特旗锦绣海棠栽培技术推广与示范”“准格尔旗蒙富苹果栽培技术推广与示范”2个项目的验收。积极推进“沙生灌木树种播种机种植应用技术推广示范项目”,目前已完成育苗地整地、杨柴与柠条的育苗工作。切实抓好“杭锦旗沙棘丰产栽培技术示范推广项目”,现已完成100亩沙棘苗木栽植工作,并对苗木成活率和保存率进行了测定以及持续开展后期的抚育管护等工作。四是全面推进伊旗公尼召林场锦绣海棠丰产栽培技术示范推广项目”,现已完成苗木栽植工作,并对苗木开展后期的抚育管护工作。五是向自治区成功申报“鄂尔多斯荒漠草原柠条灌木草地建植技术示范推广”“伊金霍洛旗国有林场锦绣海棠精品果园建设技术推广示范”,该2个项目申报书已报送至内蒙古自治区林业和草原工作总站。 

  (三)基层林业工作站建设工作。 

  一是开展全市乡镇林草工作站分类指导调研工作和全市基层林业站本底调查工作,目前,全市共有40基层林草工作站。其中达拉特旗9个乡镇今年恢复林草工作站,为农业综合服务中心加挂林业站牌子的综合站,31个为无机构编制文件但正常履职的“林业站”,全部属于乡镇管理。二是协助自治区林草工作总站完成对乌审旗嘎鲁图、乌兰陶勒盖、乌审召3个镇的林业工作站标准化建设项目的验收。 

  (四)切实做好森林、草原保险工作。 

  我市2023-2024年度森林保险投保总面积3121.30万亩,其中乔木468.98万亩,灌木2652.32万亩收取总保费4367.32万元。截止目前森林保险理赔面积17.17万亩,理赔金额总计1815.65万元。其中病虫害理赔面积16.18万亩,理赔金额979.74万元;火灾理赔面积0.06万亩,理赔金额64.15万元;旱灾理赔面积0.93万亩,理赔金额771.76万元。 

    

第二部分 单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度收入、支出决算总计均为571.52万元。与年初预算相比,收、支总计各减少28.09元,减少4.68%,变动原因:在职人员退休1人,调出本单位1人;与上年决算相比,收、支总计各增减少175.41元,减少23.48%。其中: 

  (一)收入决算总计571.52万元。包括: 

  1.本年收入决算合计546.35万元。与上年决算相比,减少200.58万元,减少26.85%,变动原因:较上年减少科技创新驱动发展战略项目资金支出72万元,抚丧费87万元,减少人员经费等 

  2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:与上年无变动 

  3.年初结转和结余25.17万元。与上年决算相比,增加25.17万元,增长100%,变动原因:较上年增加科技创新驱动发展战略项目资金结转 

  (二)支出决算总计571.52万元。包括: 

  1.本年支出决算合计551.64万元。与上年决算相比,减少170.12万元,减少23.57%,变动原因:较上年减少科技创新驱动发展战略项目资金支出72万元,抚丧费87万元,减少人员经费等 

  2.结余分配0.05万元。结余分配事项:为基本户科技创新驱动发展战略项目资金利息收入。与上年决算相比,增加0.05万元,增长33727.27%变动原因:较上年增加基本户科技创新驱动发展战略项目结转资金利息,上年结余分配金额较小6.54元),导致增长倍率较大 

  3.年末结转和结余19.83万元。结转和结余事项:科技创新驱动发展战略项目资金上年结转。与上年决算相比,减少5.34万元,减少21.23%,变动原因:支出为科技创新驱动发展战略项目后期管理费 

  二、收入决算情况说明 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度本年收入决算合计546.35万元,其中: 

  本年一般公共预算财政拨款收入546.29万元,占99.99% 

  本年政府性基金预算财政拨款收0元,0%; 

  本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%; 

  本年上级补收入0万元,占0%; 

  本年事业收入0万元,占0%; 

  本年经营收入0万元,占0%; 

  本年附属单位上缴收入0万元,占0%; 

  本年其他收入0.05万元,占0.01%。 

    


三、支出决算情况说明   


1.收入决算图 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度本年支出决算合计551.64万元,其中: 

  本年基本支出395.31万元,占71.66%。 

  本年项目支出156.33万元,占28.34%; 

  本年上缴上级支出0万元,占0%; 

  本年经营支出0万元,占0%; 

  本年对附属单位补助支出0万元,占0%。 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   


2.支出决算图 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为571.47万元,与年初预算相比,收、支总计各减少28.14万元,减少4.69%,变动原因:在职人员退休1人,调出本单位1人;与上年决算相比,收、支总计各减少175.46万元,减少23.49%,变动原因:较上年减少科技创新驱动发展战略项目资金支出72万元,抚丧费87万元,减少人员经费等 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算551.64万元。与年初预算599.61万元相比,完成年初预算的92.00%。其中 

  (一)科学技术支出(类) 

  科学技术支出类决算数为5.34万元,与年初预算相比增加5.34万元。其中: 

  1.科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。年初预算0万元,支出决算5.34万元,完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因:用于科技创新驱动发展战略项目后续管理工作支出,结转到下一年度。 

  (二)社会保障和就业支出(类)                      社会保障和就业支出类决算数为64.69万元,与年初预算 

  相比减少6.88万元。其中: 

  1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算23.36万元,支出决算22.85万元,完成年初预算的97.82%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员去世 

  2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算33.90万元,支出决算31.71万元,完成年初预算的93.54%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员退休1人 

  3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算9万元,支出决算5.79万元,完成年初预算的64.33%。决算数与年初预算数的差异原因:20241名职工延迟退休 

  4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算5.32万元,支出决算4.33万元,完成年初预算的81.39%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员退休1人。 

  )卫生健康支出(类)                           卫生健康支出类决算数为16.85万元,与年初预算相比减 

  1.86万元。其中: 

  1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算18.71万元,支出决算16.85万元,完成年初预算的90.06%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员退休1人。 

  )农林水支出(类) 

  农林水支出类决算数为434.74万元,与年初预算相比减少41.19万元。其中: 

  1.林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算314.92万元,支出决算283.75万元,完成年初预算的90.10%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员退休1人,调出本单位1人导致人员经费支出差异 

  2. 林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算69.01万元,支出决算58.99万元,完成年初预算的85.48%。决算数与年初预算数的差异原因:专项资金结转年度支出。 

  3.林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算92万元,支出决算92万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无差异 

  (五)住房保障支出(类) 

  住房保障支出类决算数为30.02万元,与年初预算相比减少3.38万元。其中: 

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算33.4万元,支出决算30.02万元,完成年初预算的89.88%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员退休1人 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算395.31万元,其中: 

  (一)人员经费367.34万元。主要包括:基本工资100.57万元、津贴补贴91.64万元、奖金19.73万元绩效工资34.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.71、职业年金缴费5.79万元、职工基本医疗保险缴费12.54万元、公务员医疗补助缴费4.31万元、其他社会保障缴费4.33万元、住房公积金30.02万元、退休费22.85万元、生活补助8.91万元、其他对个人和家庭的补助0.21万元 

  (二)公用经费27.96。主要包括:办公费1.25万元、印刷费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费2.41万元、维修(护)费0.06万元、委托业务费1.26万元、工会经费3.31万元、福利费6.89万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用11.65万元、其他商品和服务支出0.01万元 

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算156.33万元,其中 

  (一)工资福利支出0 

  (二)商品和服务支出152.83。主要包括:办公费1.05万元、咨询费0.94万元、差旅费32.73万元、维修(护)费3.00万元、培训费1.19万元、专用材料费25.11万元、劳务费42.82万元、委托业务费29.65万元、公务用车运行维护费12.17万元、其他交通费用3.02万元、其他商品和服务支出1.15万元 

  (三)资本性支出3.50万元。主要包括:专用设备购置3.5万元 

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算12.89万元,支出决算12.89万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费全年预算12.89万元,支出决算12.89万元,完成预算的100.00%;公务接待费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无差异 

  (二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度财政拨款“三公”经费支出12.89万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.89万元,占100.00%;公务接待费支出0万元,占0%。其中: 

  1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,与上年持平,变动原因:与上年无变动 

  2.公务用车购置及运行维护费支出12.89万元。其中: 

  1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置 

  公务用车0辆,开支内容:。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,与上年持平,变动原因:与上年无变动 

  (2)公务用车运行维护费支出12.89万元。公务用车运行 

  维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年1231日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比,增加0万元,增长0.02%,变动原因:较上年增加24.37元,导致出现增长率。 

  3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,与上年持平,变动原因:与上年无变动。 

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余 

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余 

  十一、机关运行经费支出决算情况说明 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度机关运行经费支出决算27.96万元。比上年决算相比,减少8.09万元,减少22.44%,变动原因:在职人员退休1人,调出本单位1人 

  十二、政府采购支出决算情况说明 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度政府采购支出总额13.09万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.09万元。政府采购授予中小企业合同金额13.09万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

  十三、国有资产占用情况说明 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心截至2024年1231日,本部门(单位)共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车2辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。 

  十四、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况。 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心根据预算绩效管理要求组织2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有5个项目,共涉及资金122万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。        

  本单位本年无重点绩效评价项目。 

  (二)单位决算中项目绩效自评结果。 

  内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。 

  1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成基层改革调研、各旗区经济林建设情况及经济树种调研及经济林种植指导,组织提升业务培训6次,组织党员红色教育培训、提高党性修养及各项调研调查等工作。 

  发现的主要问题及原因:目标设定不够具体,未发现资金管理使用等方面的问题。 

  下一步改进措施:一是预算前,要及时与负责党建工作的部门进行沟通,尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后,多与项目负责人对接,加快支出进度的同时,及时发现无法完成的指标,并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主,财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价,会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平,目前单纯的财务知识已经无法满足现在的工作需求。 

项目支出绩效自评表 

  (2024年度) 

项目名称 

党的建设、意识形态、改革调研工作经费 

主管部门 

鄂尔多斯市林业和草原局(部门) 

实施单位 

鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心 

项目资金 

  (万元) 

  

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率(%) 

得分 

年度资金总额 

20 

20 

20 

10 

100 

10 

其中:财政拨款 

20 

20 

20 

—— 

100 

—— 

上年结转资金 

  

  

  

—— 

  

—— 

其他资金 

0 

0 

0 

—— 

0 

—— 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

基层林业站建设情况调研,全市范围内历年科技推广项目建设情况调研及相关技术指导,业务人员培训、党员红色教育培训,党建基地建设,党建活动。 

 全年开展集中学习30次、党课9次、宣讲2次,开展专题研讨会3次,主题党日活动15次,党风廉政和生产安全警示教育4次,开展“我为群众办实事”3次,走访慰问2户贫困家庭。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标性质 

指标方向 

年度指标值 

实际完成值 

计量单位 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

绩效指标 

产出指标 

数量指标 

业务调研次数 

正向 

大于等于 

5 

5.00 

 

5 

5 

  

党建活动及培训 

正向 

大于等于 

6 

6.00 

 

10 

10 

  

质量指标 

党建活动参与度 

正向 

大于等于 

80 

80.00 

百分比 

5 

5 

  

党建活动及培训人员党性修养提高程度 

正向 

大于等于 

80 

80.00 

百分比 

10 

10 

  

时效指标 

完成业务调研 

定性 

  

2024年12月底 

2024 年12月底 

  

5 

5 

  

完成党建活动及培训 

定性 

  

2024年12月底 

2024年12月底 

  

5 

5 

  

成本指标 

党建意识形态经费 

反向 

小于等于 

17 

17.00 

万元 

5 

5 

  

改革调研经费 

反向 

小于等于 

3 

0 

万元 

5 

5 

  

效益指标 

经济效益指标 

通过业务指导增加科技水平提高农牧民收入 

定性 

  

有效提高 

有效提高 

  

5 

5 

  

社会效益指标 

提高服务对象参与建设生态的积极性 

定性 

  

有效提高 

有效提高 

  

10 

10 

  

生态效益指标 

提高全市生态建设方式多样性 

定性 

  

有效提高 

有效提高 

  

5 

5 

  

可持续影响指标 

业务人员能力持续提高思想意识水平不断增强 

定性 

  

持续提高 

持续提高 

  

10 

10 

  

满意度指标 

服务对象满意度指标 

服务对象满意度 

正向 

大于等于 

80 

80.00 

百分比 

10 

10 

  

总分 

100 

100.00 

  

  2.伊旗林业技术推广试验场运行维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成基地基本运行维护工作,完成70亩樟子松及30亩幼苗管护养护工作,有效保障经济树种成活率,保护我市生态环境。 

   发现的主要问题及原因:未发现资金管理使用等方面的问题。 

  下一步改进措施:为保证项目建设成效,成立领导小组,聘请专家进行技术咨询,解决项目实施过程中的疑难问题。制定管理计划,定岗定责,建立健全内部管理机制,试验、示范和推广相结合。加强资金落实和资金使用管理。 

项目支出绩效自评表 

  (2024年度) 

项目名称 

伊旗林业技术推广试验场运行维护费 

主管部门 

鄂尔多斯市林业和草原局(部门) 

实施单位 

鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心 

项目资金 

  (万元) 

  

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率(%) 

得分 

年度资金总额 

5 

5 

5 

10 

100 

10 

其中:财政拨款 

5 

5 

5 

—— 

100 

—— 

上年结转资金 

0 

0 

0 

—— 

0 

—— 

其他资金 

0 

0 

0 

—— 

0 

—— 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

完成伊金霍洛旗苏泊尔噶镇试验场基地的基本运行维护工作,完成樟子松及幼苗管护养护工作,有效保障经济树种成活率。 

 完成基地基本运行维护工作,完成樟子松及幼苗管护养护工作,有效保障经济树种成活率,保护我市生态环境。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标性质 

指标方向 

年度指标值 

实际完成值 

计量单位 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

绩效指标 

产出指标 

数量指标 

基地樟子松管护 

正向 

大于等于 

70 

70.00 

 

7 

7 

  

基地经济树种及幼苗管护 

正向 

大于等于 

30 

30.00 

 

8 

8 

  

质量指标 

樟子松保存率 

正向 

大于等于 

90 

90.00 

百分比 

5 

5 

  

经济树种及幼苗成活率及保存率 

正向 

大于等于 

80 

80.00 

百分比 

10 

10 

  

时效指标 

完成基地各项维护维修工作 

定性 

  

2024年12月底 

2024年12月底 

  

5 

5 

  

完成苗木日常管护 

定性 

  

2024年12月底 

2024年12月底 

  

5 

5 

  

成本指标 

基地养护费 

反向 

小于等于 

2 

2.00 

万元 

5 

5 

  

基地运行维护费 

反向 

小于等于 

3 

3.00 

万元 

5 

5 

  

效益指标 

社会效益指标 

提高市民对林业建设的认识 

定性 

  

有效提高 

有效提高 

  

15 

15 

  

可持续影响指标 

为樟子松提供生存保障 

定性 

  

有效保障 

有效保障 

  

15 

15 

  

满意度指标 

服务对象满意度指标 

维护人员对我单位满意度 

正向 

大于等于 

90 

90.00 

百分比 

10 

10 

  

总分 

100 

100 

  

  3.电子档案建设费项目自评综述:根据年初设定的绩效目 

  标,项目自评得分100分。全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成专业和文书档案整理200套,档案电子化数字化加工200套,克服困难,积极沟通,顺利完成我单位财务档案电子化、数字化工作任务。 

  发现的主要问题及原因:未发现资金管理使用等方面的问题。 

  下一步改进措施:一是预算前,要及时与负责党建工作的部门进行沟通,尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后,多与项目负责人对接,加快支出进度的同时,及时发现无法完成的指标,并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主,财务为辅来开展。 

项目支出绩效自评表 

  (2024年度) 

项目名称 

电子档案建设费 

主管部门 

鄂尔多斯市林业和草原局(部门) 

实施单位 

鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心 

项目资金 

  (万元) 

  

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率(%) 

得分 

年度资金总额 

7 

7 

7 

10 

100 

10 

其中:财政拨款 

7 

7 

7 

—— 

100 

—— 

上年结转资金 

  

  

  

—— 

  

—— 

其他资金 

0 

0 

0 

—— 

0 

—— 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

为我单位改革后的档案电子化管理,为我单位的档案安全提供保障。 

 克服困难,积极沟通,顺利完成档案电子化工作任务。并移交档案馆。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标性质 

指标方向 

年度指标值 

实际完成值 

计量单位 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

绩效指标 

产出指标 

数量指标 

完成专业和文书档案整理 

正向 

大于等于 

200 

200.00 

 

10 

10 

  

档案电子化数字化加工 

正向 

大于等于 

200 

200.00 

 

5 

5 

  

质量指标 

完成专业和文书档案整理合格率 

正向 

大于等于 

100 

100.00 

百分比 

10 

10 

  

档案电子化数字化加工合格率 

正向 

大于等于 

100 

100.00 

百分比 

5 

5 

  

时效指标 

完成专业和文书档案整理时间 

定性 

  

2024年12月底 

2024年12月底 

  

5 

5 

  

档案电子化数字化加工完成时间 

定性 

  

2024年12月底 

2024年12月底 

  

5 

5 

  

成本指标 

专业和文书档案整理成本 

反向 

小于等于 

3 

3.00 

万元 

5 

5 

  

档案电子化数字化加工成本 

反向 

小于等于 

4 

4.00 

万元 

5 

5 

  

效益指标 

社会效益指标 

对档案管理提供有效保障 

定性 

  

有效保障 

有效保障 

  

15 

15 

  

可持续影响指标 

对档案保存提供有效保障 

定性 

  

持续保障 

持续保障 

  

15 

15 

  

满意度指标 

服务对象满意度指标 

服务对象满意度 

正向 

大于等于 

90 

90.00 

百分比 

10 

10 

  

总分 

100 

100.00 

  

  4.全市林地和草地现场勘验认定及核实报告费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成全市的征占林地核查检查项目800个,高质量完成并出具勘验报告,有效提高我市市民对林草地合法使用认知,维护我市林草地合法使用。 

  发现的主要问题及原因:未发现资金管理使用等方面的问题。 

  下一步改进措施:为保证项目建设成效,成立领导小组,聘请专家进行技术咨询,解决项目实施过程中的疑难问题。制定管理计划,定岗定责,建立健全内部管理机制,试验、示范和推广相结合。加强资金落实和资金使用管理。 

项目支出绩效自评表 

  (2024年度) 

项目名称 

全市林地和草原现场勘验认定及核实报告经费 

主管部门 

鄂尔多斯市林业和草原局(部门) 

实施单位 

鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心 

项目资金 

  (万元) 

  

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率(%) 

得分 

年度资金总额 

60 

60 

60 

10 

100 

10 

其中:财政拨款 

60 

60 

60 

—— 

100 

—— 

上年结转资金 

  

  

  

—— 

  

—— 

其他资金 

0 

0 

0 

—— 

0 

—— 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

完成我市六个旗区的征占林地核查检查工作,高质量完成我市各个旗区的征占林地核查及勘验报告,有效提高我市市民对林草地合法使用认知,维护我市林草地合法使用。 

 完成全市征占林地草地核查检查工作,高质量完成我市各个旗区的征占林地草地核查及勘验报告,有效提高我市市民对林草地合法使用认知,维护我市林草地合法使用。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标性质 

指标方向 

年度指标值 

实际完成值 

计量单位 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

绩效指标 

产出指标 

数量指标 

我市六个旗区的征占林地核查检查工作 

正向 

大于等于 

200 

800.00 

 

10 

10 

  

编写勘验报告 

正向 

大于等于 

200 

800.00 

 

5 

5 

  

质量指标 

完成勘验报告 

正向 

大于等于 

85 

85.00 

百分比 

5 

5 

  

高质量完成我市各个旗区的征占林地核查 

正向 

大于等于 

85 

90.00 

百分比 

10 

10 

  

时效指标 

完成勘验报告时间 

定性 

  

2024年12月底 

2024年12月底 

  

5 

5 

  

完成我市六个旗区的核查时间 

定性 

  

2024年12月底 

2024年12月底 

  

5 

5 

  

成本指标 

下乡伙食补助 

反向 

小于等于 

10 

10.00 

万元 

5 

5 

  

调查勘验工作经费 

反向 

小于等于 

50 

50.00 

万元 

5 

5 

  

效益指标 

经济效益指标 

有效带动周边区域经济发展 

定性 

  

有效带动 

有效带动 

  

5 

5 

  

社会效益指标 

有效提高我市市民对林草地合法使用认知 

定性 

  

有效提高 

有效提高 

  

10 

10 

  

生态效益指标 

有效保障我市生态环境发展 

定性 

  

有效保障 

有效保障 

  

5 

5 

  

可持续影响指标 

维护我市林草地合法使用 

定性 

  

持续维护 

持续维护 

  

10 

10 

  

满意度指标 

服务对象满意度指标 

服务对象满意度 

正向 

大于等于 

80 

80.00 

百分比 

10 

10 

  

总分 

100 

100.00 

  

  5.锦绣海棠栽植推广与示范项目自评综述:据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.44分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成锦绣海棠经济林建设30亩,经济林人工栽植成活率达85%,提高农牧民栽植经济林的意识,提高农牧民收入,加快区域经济林产业发展。促进造林面积,增加林草的覆盖率。 

  发现的主要问题及原因:未发现资金管理使用等方面的问题。 

  下一步改进措施:为保证项目建设成效,成立领导小组,聘请专家进行技术咨询,解决项目实施过程中的疑难问题。制定管理计划,定岗定责,建立健全内部管理机制,试验、示范和推广相结合。加强资金落实和资金使用管理。 

项目支出绩效自评表 

  (2024年度) 

项目名称 

锦绣海棠栽植推广与示范经费 

主管部门 

鄂尔多斯市林业和草原局(部门) 

实施单位 

鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心 

项目资金 

  (万元) 

  

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率(%) 

得分 

年度资金总额 

30 

30 

30 

10 

100 

10 

其中:财政拨款 

30 

30 

30 

—— 

100 

—— 

上年结转资金 

0 

0 

0 

—— 

0 

—— 

其他资金 

0 

0 

0 

—— 

0 

—— 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

本项目采用内蒙古通辽市林业科学研究院“塞外红”苹果示范基地先进的育种技术和林木抚育管理技术,引种栽培锦绣海棠30亩。通过项目的建设,对当地经济林建设起到示范推广作用。提高农牧民栽植经济林的意识和技术水平,达到改善生态、农民增收的目的。 

 完成锦绣海棠经济林建设30亩,经济林人工栽植成活率达85%,提高农牧民栽植经济林的意识,提高农牧民收入,加快区域经济林产业发展。促进造林面积,增加林草的覆盖率。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标性质 

指标方向 

年度指标值 

实际完成值 

计量单位 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

绩效指标 

产出指标 

数量指标 

经济林栽植密度 

正向 

大于等于 

44 

44.00 

/亩 

5 

5 

  

锦绣海棠经济林建设 

正向 

大于等于 

30 

30.00 

 

10 

10 

  

质量指标 

经济林人工栽植成活率 

正向 

大于等于 

85 

85.00 

百分比 

10 

10 

  

经济林栽植保存率 

正向 

大于等于 

80 

80.00 

百分比 

5 

5 

  

时效指标 

完成经济林建设 

定性 

  

2024年12月底 

2024年12月底 

  

5 

5 

  

经济林抚育管理 

定性 

  

2024年12月底 

2024年12月底 

  

5 

5 

  

成本指标 

抚育管理评审验收 

反向 

小于等于 

15 

15.00 

万元 

5 

5 

  

苗木种植施肥 

反向 

小于等于 

15 

15.00 

万元 

5 

5 

  

效益指标 

社会效益指标 

提高农牧民栽植经济林意识 

定性 

  

有效提高 

有效提高 

  

10 

10 

  

生态效益指标 

促进造林面积增加林草覆盖率 

定性 

  

有效促进 

有效促进 

  

10 

10 

  

可持续影响指标 

促进经济林建设产业可持续发展 

定性 

  

有效促进 

有效促进 

  

10 

9 

  

满意度指标 

服务对象满意度指标 

服务对象满意度 

正向 

大于等于 

90 

85.00 

百分比 

10 

9.44 

  

总分 

100 

98.44 

  

    

  (三)单位项目绩效评价结果。 

  本单位本年不涉及重点绩效评价工作 

第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

  四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  七、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。 

  八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额 

  九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

  十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。 

  十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。 

  十三、项目支出:指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  十八、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

    

第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

    

  单位决算公开信息反馈和联系方式: 

    

  联系人:赵东娟          联系电话:150****0666 

    

第五部分 单位决算公开表

  单位决算公开表 

    备注:按决算公开编制要求,决算公开报告及公开表的计数单位为万元,而2024年决算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

    

  
       单位决算公开表