目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
(一)承担对旗区综合行政执法机构依法开展林业和草原领城林木种苗、林政案件、森林病虫害检疫、野生动植物、自然保护区等行政执法的检查工作;承担跨旗区和重特大林业和草原行政案件的查处工作。
(二)承担市本级和东胜区、康巴什区区域内的林业和草原综合行政执法工作。
(三)承担上级部署和市本级组织开展的打击破坏森林草原资源、野生动植物资源等违法活动的专项行动等工作
(四)承担全市林业和草原行政执法监督、指导和执法咨询等工作。
(五)承担对全市征收、占用林地草原等各类利用森林和草原资源行为活动的监督检查工作。
(六)协助开展全市森林和草原生态、禁牧休牧、草畜平衡等的监督检查和动态监测等工作。
(七)完成市林业和草原局交办的其他工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位无内设机构。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
(1)强化执法监管。在制度建设方面,印发《行政执法日常监督检查》6项制度,制定了“双随机、一公开”工作指引、随机抽查工作计划,与市自然资源局联合对2家用林企业进行检查;在两禁督查方面,通过市政府印发《关于持续加强草畜平衡禁牧休牧和禁垦工作的通知》《关于严格落实草畜平衡和禁牧休牧制度持续巩固提升生态建设成果工作的通知》,不定期开展监督检查,发现偷牧行为120起、开垦问题45起,全部移交属地执法部门处置并通报至相关旗区人民政府;在项目监管方面,印发《鄂尔多斯市林草执法监管工作方案》,共抽取72个使用林地草原项目进行检查,发现存在问题13个,已全部完成整改;在案件办理方面,累计办理东胜、康巴什区行政案件23起;在开展专项行动方面,开展了《打击毁林毁草专项行动》《三北地区林草湿荒资源综合执法专项行动》《北疆护绿》等专项行动,全年累计查办毁林毁草行政案件305起,办结率100%,将39起涉嫌刑事案件移交公安机关处理;在信息化监管方面,通过智慧林草信息监管平台,结合林草变化图斑,精准打击违法行为,《内蒙古鄂尔多斯林草资源实现一体化执法监管》在国家林草局官网登载宣传。
(2)加快问题整改。一是第二轮中央环保督察反馈的矿山侵占林草地和草原生态共2项问题,已全部完成整改销号;二是全力做好469个破坏草原林地违规违法行为专项行动未销号问题的整改工作,目前剩余4个问题因涉法涉诉未终结未销号;三是2020年自治区生态环境保护督察反馈我市18家洗煤厂违规占用林草地问题,已全部完成整改;四是黄河流域生态环境问题反馈乌审旗葫芦素煤矿煤矸石堆放占用林草地问题,违规占用草原21.75亩,现已完成整改,整改文件已于2023年8月上报市政府和市生态环境局。
(3)做好信访维稳。发布《关于依法打击破坏森林草原资源违法犯罪行为的通告》,设立举报电话,及时受理毁林毁草问题线索;按照“早发现、早控制、早解决”的要求,指定专人做好林草信访登记,建立信访台账,明确办结实现,并及时转交属地进行核查,随时跟进信访案件办理进度,确保问题及时解决。2023年,全市受理林草信访案件20起,其中自治区转办16起,市级受理4起,现已全部办结。全面推进法治政府建设、扫黑除恶斗争、平安鄂尔多斯建设等各项工作任务。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队 2023年度收入、支出决算总计 432.69万元。与年初预算相比,收、支总计各减少 14.11万元,减少 3.16%,变动原因:压缩经费支出;与上年决算相比,收、支总计各增加 26.70万元,增长 6.58%。其中:
(一)收入决算总计 432.69万元。包括:
1.本年收入决算合计 432.69万元。与上年决算相比,增加 26.70万元,增长 6.58%,变动原因:人员经费增加。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比,与上年持平,变动原因:无。
3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比,与上年持平,变动原因:无。
(二)支出决算总计 432.69万元。包括:
1.本年支出决算合计 432.69万元。与上年决算相比,增加26.70万元,增长 6.58%,变动原因:人员经费增加。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,与上年持平,变动原因:本年度不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项:无。与上年决算相比,与上年持平,变动原因:无。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队 2023年度本年收入决算合计 432.69万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入 432.69万元,占 100.00%;
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;
本年上级补助收入 0.00万元,占 0.00%;
本年事业收入 0.00万元,占 0.00%;
本年经营收入 0.00万元,占 0.00%;
本年附属单位上缴收入 0.00万元,占 0.00%;
本年其他收入 0.00万元,占 0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队 2023年度本年支出决算合计 432.69万元,其中:
本年基本支出 311.84万元,占 72.07%;
本年项目支出 120.85万元,占 27.93%;
本年上缴上级支出 0.00万元,占 0.00%;
本年经营支出 0.00万元,占 0.00%;
本年对附属单位补助支出 0.00万元,占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 432.69万元,与年初预算相比,收、支总计各减少 14.11万元,减少 3.16%,变动原因:压缩经费支出;与上年决算相比,收、支总计各增加 26.70万元,增长 6.58%,变动原因:人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 432.69万元。与年初预算 446.80万元相比,完成年初预算的 96.84%。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为 57.57万元,与年初预算相比减少8.33万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算49.21万元,支出决算38.37万元,完成年初预算的77.97%。决算数与年初预算数的差异原因:因1位退休人员去世。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算21.51万元,支出决算21.48万元,完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数的差异原因:因年初预算有上浮资金。
3.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算16.87万元,支出决算16.87万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无。
4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算2.94万元,支出决算2.33万元,完成年初预算的79.25%。决算数与年初预算数的差异原因:因年初预算有上浮资金。
(二)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为 11.42万元,与年初预算相比减少-1.81万元。其中:
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算13.23万元,支出决算11.42万元,完成年初预算的86.32%。决算数与年初预算数的差异原因:因年初预算有上浮资金。
(三)节能环保支出(类)
节能环保支出类决算数为 4万元,与年初预算相比增加 4万元。其中:
自然生态修复治理(款)草原生态修复治理(项)。年初预算4万元,支出决算4万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无。
(四)农林水(类)
农林水支出类决算数为 338.99万元,与年初预算相比减少 17.26万元。其中:
1.林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算256.25万元,支出决算238.99万元,完成年初预算的93.26%。决算数与年初预算数的差异原因:因年初预算有上浮资金。
2.林业和草原(款)执法与监督(项)。年初预算100万元,支出决算100万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为 20.71万元,与年初预算相比减少 2.51万元。其中:
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算23.22万元,支出决算20.71万元,完成年初预算的89.19%。决算数与年初预算数的差异原因:因年初预算有上浮资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 311.84万元,其中:
(一)人员经费 281.85万元。主要包括:基本工资70.08万元、津贴补贴80.68万元、奖金13.66万元、社会保障缴费21.48万元、绩效工资24.98万元、职工基本医疗保险缴费8.5万元、公务员医疗补助缴费2.92、住房公积金20.71、对个人和家庭的补助36.51万元、退休费16.89万元、抚恤金16.87、生活补助2.75。
(二)公用经费 29.99万元。主要包括:办公费2万元、差旅费3万元、工会经费1.85万元、福利费3.85万元、公务用车运行维护费2.64万元、其他交通费用16.25万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 120.85万元,其中:
(一)工资福利支出 0.00万元。
(二)商品和服务支出 90.50万元。主要包括:办公费6.74万元、印刷费5.94万元、咨询费4万元、差旅费26.79万元、维修(护)费0.24万元、培训费1.08万元、专用材料费0.23万元、劳务费0.52万元、委托业务费19.7万元、公务用车运行维护费3.04万元、其他交通费用14.52万元、其他商品和服务支出7.71万元。
(三)资本性支出30.35万元。主要包括:办公设备购置30.35万。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.42万元,支出决算 5.68万元,完成预算的 88.48%。其中:因公出国(境)费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费全年预算 6.42万元,支出决算 5.68万元,完成预算的 88.48%;公务接待费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的 0 %。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因压缩经费支出。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队 2023年度财政拨款“三公”经费支出 5.68万元。因公出国(境)费支出 0.00万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 5.68万元,占 100.00%;公务接待费支出 0.00万元,占 0.00%。其中:
1.因公出国(境)费支出 0.00万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,与上年持平,变动原因:无。
2.公务用车购置及运行维护费支出 5.68万元。其中:
(1)公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:无。与上年决算相比,与上年持平,变动原因:无。
(2)公务用车运行维护费支出 5.68万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比,增加0.45万元,增长 8.71%,变动原因:因工作业务量大,下乡次数增加。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中:国内公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无;国(境)外公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无。与上年决算相比,与上年持平,变动原因:无。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,与上年持平,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,与上年持平,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队 2023年度机构运行经费支出决算 29.99万元。比上年决算相比,减少 5.43万元,减少 15.33%,变动原因:压缩经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队 2023年度政府采购支出总额 25.64万元,其中:政府采购货物支出 10.23万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 15.41万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队 截至2023年12月31日,本单位共有车辆 1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金120.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目 0 个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
本单位本年无重点绩效评价项目。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共3个项目的绩效自评结果。
1. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.43分。全年预算数为20万元,执行数为16.85万元,完成预算的84.25%。项目绩效目标完成情况:一是继续强化理论武装。组织中心全体党员持续深入学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对内蒙古工作系列重要指示精神,督促引导党员干部充分运用“学习强国”APP、“鄂尔多斯机关党建网”、微信公众号等党建信息化学习阵地拓宽学习范围,教育和引导党员干部提高政治站位,增强政治定力,牢固树立“四个意识”,弘扬主旋律,凝聚正能量。全年共组织召开党员大会9次,支委会25次,开展支部书记讲党课9次,开展主题党日活动24次。二是结合新时代文明实践中心建设工作,组织在职党员进社区开展“双报到双融入”活动,结合业务工作实际,积极主动为农牧民宣讲生态建设、民族团结等相关政策理论,深入开展“我为群众办实事”和“民族团结一家亲”活动。加强与退休党员干部的联系,对年老体弱和生活相对困难的党员干部开展了关怀慰问、“送学上门”等活动。三是强化作风建设。安排部署党风廉政工作2次,观看廉政视频3次,组织党风廉政集中学习11次,每季度向市林草局党组报告党风廉政建设和反腐败工作,并把党风廉政建设和反腐败工作与各项业务工作相结合,积极开展谈话提醒工作,与班子成员、科长、干部职工进行廉政谈话,坚持用“身边事”教育“身边人”,吸取教训、引以为戒,促使党员、干部时刻保持清醒认识、消除侥幸心理,增强自身廉洁自律意识。
发现的主要问题及原因:因项目实施需要验收,待验收完成后才可以支付费用,故项目资金执行进度较慢,财政局收回项目资金3.15万元。
下一步改进措施:因项目实施需要验收,待验收完成后才可以支付费用,故项目资金执行进度较慢,财政局收回项目资金3.15万元,在今后的资金使用过程中,加快工作进度,提高项目资金执行进度。
项目支出绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
||||||||||
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局(部门) |
实施单位 |
鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队 |
||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||||
年度资金总额 |
0.00 |
20.00 |
16.85 |
10 |
84.25 |
8.43 |
|||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
20.00 |
16.85 |
—— |
84.25 |
—— |
|||||
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
9 |
高质量的开展了2023年度主题党日活动、党的建设以及基层调研学习活动,有效提升了党的建设水平。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
线下党员学习 |
正向 |
大于等于 |
12 |
12 |
次 |
12 |
12 |
|
教育活动培训 |
正向 |
大于等于 |
4 |
4 |
次 |
8 |
8 |
|
|||
质量指标 |
学习完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
||
培训完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
时效指标 |
党员学习完成时间 |
定性 |
|
年内完成 |
完成 |
|
5 |
5 |
|
||
培训完成时间 |
定性 |
|
年内完成 |
完成 |
|
5 |
5 |
|
|||
成本指标 |
学习活动宣传培训材料印刷费用 |
反向 |
小于等于 |
8 |
9.61 |
万元 |
5 |
4 |
|
||
办公差旅公务运行维护费等 |
反向 |
小于等于 |
12 |
7.24 |
万元 |
5 |
3 |
|
|||
效益指标 |
社会效益 |
党员政治和业务能力提升 |
定性 |
|
有效提升 |
显著提升 |
|
10 |
10 |
|
|
党员为民服务水平 |
定性 |
|
有效提升 |
显著提升 |
|
10 |
10 |
|
|||
可持续影响 |
增强党员干部意识形态党性修养 |
定性 |
|
长期 |
显著提升 |
|
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
党员干部满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
|
群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
|||
总分 |
100 |
95.43 |
|
2.林业草原综合行政执法监督经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:依法依规查处各类破坏林地草原案件305起,对偷牧、夜牧、超载过牧等违法行为进行监督检查,全年累计共督查58次,发现偷牧羊群120群,开展“双随机、一公开”执法检查,对13个征占用林地草原行政许可项目进行专项执法检查;印发《关于开展2023年全市林草行政案卷评查的通知》,择优选择90个案卷进行评查;常态化开展日常执法监管巡查。
发现的主要问题及原因:未发现资金管理使用等方面的问题。
下一步改进措施:全面加强林草资源监督管理,对禁牧休牧和草畜平衡工作开展每月定期督查,对项目建设使用林地、草原项目,强化事中事后监管,全面查处少批多占、短批长占、批占不符等违规违法行为;对各旗区执法主体进行执法监督;对毁林毁草多发频发地区,开展专项督查。对东胜区、康巴什区破坏林地草原案件进行现地核实、法制审核并进行处罚,涉嫌刑事的移送司法机关处置。
项目支出绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
林业草原综合行政执法监督经费 |
||||||||||
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局(部门) |
实施单位 |
鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队 |
||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||||
年度资金总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
其中:财政拨款 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
9 |
依法依规查处各类破坏林地草原案件305起,对偷牧、夜牧、超载过牧等违法行为进行监督检查,全年累计共督查58次,发现偷牧羊群120群,开展“双随机、一公开”执法检查,对13个征占用林地草原行政许可项目进行专项执法检查;印发《关于开展2023年全市林草行政案卷评查的通知》,择优选择90个案卷进行评查;常态化开展日常执法监管巡查。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
林草执法监督检查 |
正向 |
大于等于 |
36 |
48 |
次 |
8 |
8 |
|
购买办公设备 |
反向 |
小于 |
1 |
1 |
批 |
5 |
5 |
|
|||
质量指标 |
林草执法监督检查完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
8 |
8 |
|
||
购买办公设备完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
时效指标 |
林草执法监督检查外出 |
定性 |
|
2023年年底前 |
完成 |
|
8 |
8 |
|
||
购买完成率 |
定性 |
|
2023年年底前 |
完成 |
|
5 |
5 |
|
|||
成本指标 |
差旅燃油检查和技术服务等 |
反向 |
小于等于 |
85 |
78 |
万元 |
8 |
8 |
|
||
购买办公设备 |
反向 |
小于等于 |
15 |
28 |
万元 |
3 |
2 |
|
|||
效益指标 |
社会效益 |
提高用地单位的法律法规意识 |
定性 |
|
显著 |
显著提高 |
|
10 |
10 |
|
|
生态效益 |
提高草原盖度 |
定性 |
|
显著 |
显著提高 |
|
10 |
10 |
|
||
可持续影响 |
持续发展生态作用 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
99 |
|
3.草原生态监测经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:科学评价全市草原生态项目实施状况,为建设草原生态文明提供依据,达到了预期效果。
发现的主要问题及原因:未发现资金管理使用等方面的问题。
下一步改进措施:为进一步提升全市草原监测水平和质量,预计2024年深入开展草原综合样地监测技术支撑及植物资源分类鉴定项目,联合高校和科研院所,持续开展草原监测技术和植物识别培训,建立全市草原监测点植物名录和植物识别手册(图鉴)、植物标本数据库和实物库。
项目支出绩效自评表 |
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(2023年度) |
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项目名称 |
草原生态监测 |
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主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局(部门) |
实施单位 |
鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||||
(万元) |
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|
年度资金总额 |
4 |
4 |
4 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
其中:财政拨款 |
4 |
4 |
4 |
—— |
100 |
—— |
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
科学评价全市草原生态项目实施状况,为建设草原生态文明提供依据。 |
科学评价全市草原生态项目实施状况,为建设草原生态文明提供依据,达到了预期效果。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
指导旗区开展草原生态检测 |
正向 |
大于等于 |
5 |
4 |
次 |
8 |
6 |
|
|
|
|
开展地面样地监测固定监测点监测典型牧户调查 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
次 |
7 |
7 |
|
|
|
质量指标 |
指导旗区开展草原生态检测 |
正向 |
大于等于 |
80 |
80 |
% |
8 |
8 |
|
|
|
|
开展地面样地监测固定监测点监测典型牧户调查 |
正向 |
大于等于 |
80 |
80 |
% |
7 |
7 |
|
|
|
时效指标 |
指导旗区开展草原生态检测 |
定性 |
|
2023年12月底前 |
100 |
年 |
5 |
5 |
|
|
|
|
开展地面样地监测固定监测点监测典型牧户调查 |
反向 |
小于等于 |
10月底前 |
100 |
年 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
办公费燃油费办公设备等 |
反向 |
小于等于 |
4 |
4 |
万元 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
5 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
草原科技水平提高科研技术推广工作长足发展 |
定性 |
|
有效提升 |
有效提升 |
|
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响 |
|
|
|
|
|
|
15 |
15 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使广大农牧民满意 |
定性 |
|
显著提升 |
显著提升 |
|
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
98 |
|
(三)单位项目绩效评价结果。
本单位本年不涉及重点绩效评价工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘浩洋 联系电话:0477-8581896
第五部分 单位决算表
附件:单位决算表