目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门(单位)主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心主要承担森林和草原资源督查以及日常巡查的技术性工作;承担森林、草原、湿地、各类自然保护地的调查、监测、评价等工作;承担森林草原信息系统数据管理维护等相关工作;为林草发展、林地和草原保护利用、森林经营利用、种质资源保护等规划编制提供技术支撑;承担公益林、基本草原、草畜平衡等专项区划的技术性工作;承担生态保护修复工程检查验收、造林种草核查、林业和草原资源保护利用认证等方面的辅助性、技术性工作;承担林草领域公益性设计工作;承担涉林(草)案件的技术取证及价值评估工作;协助开展全市森林和草原政策性保险相关工作;完成市林业和草原局交办的其他工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心现有职工20人,核定编制数20人。科级正职1人。办公室5间,资料室1间,档案室2间,标本展厅1间,装订打印室1间,会议室1间,共计11间。
本单位无下属单位
2.从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心。详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
一、认真做好征占用草原、林地项目现场查验工作
通过查阅申报材料、召开座谈会、现场踏勘等工作程序,认真履行征收、占用草地、林地项目现场查验职责。截止12月31日,共开展1168项征用占用林草地项目现场查验。其中:林地查验项目131项(包括会同自治区查验3项),草地查验项目1037项(包括会同自治区林草督查保障中心、自治区林草监测规划院查验草原征占用项目20项)。
二、顺利开展林业技术推广工作
1.积极推进2022年度自治区林业科技推广项目“杭锦旗沙棘丰产栽培技术示范推广项目”,现已完成100亩沙棘苗木栽植工作,并持续开展后期的抚育管护等工作。
2.积极推进市级林业科技推广项目“乌审旗锦绣海棠栽植推广项目”,已完成20亩锦绣海棠苗木栽植工作,相应的抚育管理也在积极推进中。
3.“达旗榆林子锦绣海棠栽培试验示范”项目进展情况。春季邀请通辽果树种植专家王宝侠院长到鄂尔多斯项目试验区进行技术指导,现场分析解决项目实施过程中的相关技术问题。定期开展抚育管理、实施整形修剪、清园、中耕松土、科学施肥、打药、病虫害防治等丰产栽培管理措施,今年产量大增。该项目已顺利通过自治区现场评定验收,正准备完成最终专家验收工作。
4.向自治区申报2024年内蒙古自治区财政林草科技推广示范“沙生灌木树种播种机种植应用技术推广示范项目”,该项目申报书已报送至内蒙古自治区林业和草原工作总站。
三、稳步推进基层林业工作站建设
1.组织开展全市林业站本底调查,完成了全市8个旗区涉林机构管理体制等情况及全市林业站本底调查数据更新与统计工作。目前,全市基层林业站共46个,涉林机构8个。
2.鄂托克旗苏米图苏木综合保障和技术推广中心、达拉特旗中和西镇综合保障和技术推广中心,基层林业工作站标准化建设项目已顺利通过自治区验收。
3.达拉特旗和鄂托克前旗林业科技推广站项目,总计争取中央投资30万元。并将林业科技推广站建设实施方案报至自治区林业和草原工作总站。
四、做好森林草原保险工作
森林保险灾害申报与理赔情况,截止目前森林保险理赔情况统计:总受灾面积19.23万亩,总理赔金额2214.41万元,总赔付率50%。其中火灾0.03万亩,理赔金额31.99万元;病虫害18.23万亩,理赔金额1240.67万元;旱灾1.13万亩,理赔金额941.75万元。
五、稳步开展科技项目工作
积极推进2021年科技重大专项项目“鄂尔多斯荒漠草原植被近自然恢复与土壤保育关键技术研发与示范”,该项目已于2022年完成了1000亩示范区草种播种及施肥工作,并安装完成小型固定气象监测站,荒漠草原演替机理课题完成研究生野外数据采集工作,并完成专著一部。
六、其他工作
1.完成杭锦旗2020-2023年中央财政草原生态修复治理项目验收工作。验收组对照批复备案的实施方案和作业设计,采取实地查看、听取汇报、查阅资料等方式,对该项目建设任务落实、资金管理使用、管理制度执行、综合效益发挥、档案资料归集等情况进行查验核实,并就绩效评价、后期管护等方面提出改进意见和要求。
2.完成对包联旗区对接工作。对鄂托克旗、鄂托克前旗林业生产、黄河“几字弯”攻坚战、安全生产等工作进行督导、检查和指导。
3.参加自治区林业和草原局组织的业务培训。一是参加全区森林草原保险和生态护林员管理业务培训;二是参加全区林草资源查验及政策法规培训。
4.获得荣誉情况。2023年荣获鄂尔多斯市总工会授予的鄂尔多斯市五一巾帼标兵岗和全市“模范职工小家”称号;12月,自治区林业和草原工作总站对我中心在2023年工作中的辛勤付出和不凡业绩提出表扬。
第二部分单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心 2023年度收入、支出决算总计746.93万元。与年初预算相比,收、支总计各增加73.55万元,增加10.92%,变动原因:较年初预算增加去世人员抚丧费;与上年决算相比,收、支总计各减少103.44万元,减少12.16%。其中:
(一)收入决算总计746.93万元。包括:
1.本年收入决算合计746.93万元。与上年决算相比,减少102.96万元,减少12.11%,变动原因:较上年减少科技创新驱动发展战略资金。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0万元。与上年决算相比,减少0.48万元,减少100%,变动原因:较上年减少基本户资金结余。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比,增加0万元,与上年持平,变动原因:与上年无变动。
(二)支出决算总计746.93万元。包括:
1.本年支出决算合计721.76万元。与上年决算相比,减少128.62万元,减少15.12%,变动原因:较上年减少科技创新驱动发展战略资金。
2.结余分配0万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加0万元,与上年持平,变动原因:与上年无变动。
3.年末结转和结余25.17万元。结转和结余事项:科技创新驱动发展战略资金。与上年决算相比,增加25.17万元,增长100%,变动原因:科技创新驱动发展战略资金结转。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2023年度本年收入决算合计746.93万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入746.93万元,占100%;
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;
本年事业收入0.00万元,占0.00%;
本年经营收入0.00万元,占0.00%;
本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;
本年其他收入0.00万元,占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2023年度本年支出决算合计721.76万元,其中:
本年基本支出524.08万元,占72.61%;
本年项目支出197.67万元,占27.39%;
本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;
本年经营支出 0.00万元,占0.00%;
本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 746.93万元,与年初预算相比,收、支总计各增加73.55万元,增加10.92%,变动原因:较年初预算增加去世人员抚丧费;与上年决算相比,收、支总计各减少102.96万元,减少 12.11%,变动原因:较上年减少科技创新驱动发展战略资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 721.76万元。与年初预算673.38万元相比,完成年初预算的107.18%。其中:
(一)科学技术支出(类)
科学技术支出类决算数为243.14万元,与年初预算相比减少71.86万元。其中:
1.科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。年初预算71.86万元,支出决算46.68万元,完成年初预算的64.96 %。决算数与年初预算数的差异原因:用于科技创新驱动发展战略项目后续管理工作支出,结转到下一年度。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为 151.57万元,与年初预算相比增加57.77万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算26.65万元,支出决算22.73万元,完成年初预算的85.29%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员去世。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算28.41万元,支出决算31.81万元,完成年初预算的111.97%。决算数与年初预算数的差异原因:养老保险缴费基数调整及2023年统一招考新进人员1人。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算16万元,支出决算6.69万元,完成年初预算的41.81%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年2名职工延迟退休。
4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算5.24万元,支出决算 3.77万元,完成年初预算的71.95%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算上浮10%及社保基数调整。
5.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算17.51万元,支出决算 86.58万元,完成年初预算的494.46%。决算数与年初预算数的差异原因:追加黄学军和魏生木死亡抚恤款。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为16.66万元,与年初预算相比减少0.4万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算17.06万元,支出决算16.66万元,完成年初预算的97.66%。决算数与年初预算数的差异原因:医疗保险缴费基数调整及人员变化。
(四)农林水支出(类)
农林水支出类决算数为475.47万元,与年初预算相比增加19.76万元。其中:
1.林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算350.71万元,支出决算349.48万元,完成年初预算的99.65%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年10月1名在职人员去世导致人员经费支出差异。
2. 林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算40万元,支出决算60.99万元,完成年初预算的152.48%。决算数与年初预算数的差异原因:上年度专项资金结转在本年度支出。
3.林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算65万元,支出决算65万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无差异。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为31.37万元,与年初预算相比减少3.58万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算34.94万元,支出决算31.37万元,完成年初预算的89.78%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算上浮10%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 524.08万元,其中:
(一)人员经费488.03万元。主要包括:基本工资104.33万元、津贴补贴118.93万元、奖金19.36万元、绩效工资36.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.81万元、职业年金缴费6.69万元、职工基本医疗保险缴费12.4万元、 公务员医疗补助缴费4.26万元、其他社会保障缴费3.77万元、住房公积金31.37万元、退休费22.73万元、抚恤金86.58万元、 生活补助8.91万元、 其他对个人和家庭的补助0.63万元。
(二)公用经费 36.05万元。主要包括:办公费0.62万元、印刷费0.1万元、邮电费0.22万元、差旅费2.49万元、培训费0.06万元、委托业务费1.5万元、工会经费2.61万元、福利费5.44万元、公务用车运行维护费0.69万元、其他交通费用22.3万元、其他商品和服务支出0.01万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算197.67万元,其中:
(一)工资福利支出0万元。主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。
(二)商品和服务支出 196.78万元。主要包括:办公费1.91万元、咨询费5.5万元、电费0.06万元、差旅费40.37万元、维修(护)费3.84万元、会议费1.33万元、培训费2.4万元、专用材料费42.65万元、劳务费54.98万元、委托业务费27.89万元、公务用车运行维护费12.2万元、其他交通费用2.11万元、其他商品和服务支出1.52万元。
(三)资本性支出0.89万元。主要包括:专用设备购置0.89万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 12.89万元,支出决算12.89万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,百分比因分母为零无法计算;公务用车购置及运行维护费全年预算12.89万元,支出决算12.89万元,完成预算的100%;公务接待费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,百分比因分母为零无法计算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:无差异。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2023年度财政拨款“三公”经费支出12.89万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出12.89万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。其中:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,与上年持平,变动原因:与上年无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.89万元。其中:
(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:无。与上年决算相比,增加0.00万元,与上年持平,变动原因:与上年无变动。
(2)公务用车运行维护费支出12.89万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比,减少0.67万元,减少4.96%,变动原因:较上年减少林草调查勘验项目数量,因此减少公务用车使用。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中:国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,开支内容:无;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,开支内容:无。与上年决算相比,增加0.00万元,与上年持平,变动原因:与上年无变动。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,与上年持平。变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心单位2023年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,与上年持平。变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2023年度机构运行经费支出决算36.05万元。比上年决算相比,增加1.51万元,增长4.36%,变动原因:年度晋升调资导致较上年增加福利费和工会经费。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2023年度政府采购支出总额12.44万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.44万元。政府采购授予中小企业合同金额 12.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额11.48万元,占政府采购支出总额的92.28%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.28%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心截至2023年12月31日,本单位共有车辆 2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车2辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金197.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位本年无重点绩效评价项目。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。
1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成基层改革调研、各旗区经济林建设情况及经济树种调研及经济林种植指导,组织提升业务培训6次,组织党员红色教育培训6、提高党性修养及各项调研调查等工作。
发现的主要问题及原因:未发现资金管理使用等方面的问题。
下一步改进措施:一是预算前,要及时与负责党建工作的部门进行沟通,尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后,多与项目负责人对接,加快支出进度的同时,及时发现无法完成的指标,并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主,财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价,会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平,目前单纯的财务知识已经无法满足现在的工作需求,财务人还应当参与到外业工作中。
2.伊旗试验场(基地)运行维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成基地基本运行维护工作,完成70亩樟子松及30亩幼苗管护养护工作,有效保障经济树种成活率,保护我市生态环境。
发现的主要问题及原因:未发现资金管理使用等方面的问题。
下一步改进措施:为保证项目建设成效,成立领导小组,聘请专家进行技术咨询,解决项目实施过程中的疑难问题。制定管理计划,定岗定责,建立健全内部管理机制,试验、示范和推广相结合。加强资金落实和资金使用管理。
3.电子档案建设移交费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:克服困难,积极沟通,顺利完成我单位财务档案电子化、数字化工作任务。
发现的主要问题及原因:未发现资金管理使用等方面的问题。
下一步改进措施:一是预算前,要及时与负责党建工作的部门进行沟通,尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后,多与项目负责人对接,加快支出进度的同时,及时发现无法完成的指标,并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主,财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价,会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平,目前单纯的财务知识已经无法满足现在的工作需求。
4.全市林地和草地现场勘验认定及核实报告费项目自评综述:根
据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成我市六个旗区的征占林地核查检查工作,高质量完成我市各个旗区的征占林地核查及勘验报告,有效提高我市市民对林草地合法使用认知,维护我市林草地合法使用。
发现的主要问题及原因:未发现资金管理使用等方面的问题。
下一步改进措施:为保证项目建设成效,成立领导小组,聘请专家进行技术咨询,解决项目实施过程中的疑难问题。制定管理计划,定岗定责,建立健全内部管理机制,试验、示范和推广相结合。加强资金落实和资金使用管理。
5.锦绣海棠栽植推广与示范项目自评综述:据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成锦绣海棠经济林建设30亩,经济林人工栽植成活率达85%,提高农牧民栽植经济林的意识,提高农牧民收入,加快区域经济林产业发展。促进造林面积,增加林草的覆盖率。
发现的主要问题及原因:未发现资金管理使用等方面的问题。
下一步改进措施:为保证项目建设成效,成立领导小组,聘请专家进行技术咨询,解决项目实施过程中的疑难问题。制定管理计划,定岗定责,建立健全内部管理机制,试验、示范和推广相结合。加强资金落实和资金使用管理。
项目支出绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
||||||||||
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局(部门) |
实施单位 |
鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心 |
||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||||
年度资金总额 |
20 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
其中:财政拨款 |
20 |
20.00 |
20.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
9 |
全年开展集中学习30次、党课9次、宣讲2次,开展专题研讨会3次,主题党日活动15次,党风廉政和生产安全警示教育4次,开展“我为群众办实事”3次,走访慰问2户贫困家庭。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
我市旗区基本调研 |
正向 |
大于等于 |
6 |
6 |
次 |
5 |
5 |
|
组织党员红色教育培训党性提高学习职工业务提升培训 |
正向 |
大于等于 |
6 |
6 |
次 |
5 |
5 |
|
|||
质量指标 |
基层调研情况 |
正向 |
大于等于 |
80 |
80 |
百分比 |
5 |
5 |
|
||
保质保量完成学习培训任务 |
正向 |
大于等于 |
80 |
80 |
百分比 |
10 |
10 |
|
|||
时效指标 |
完成基层调研时间 |
定性 |
|
2023年12月30日前 |
2023年12月30日前 |
|
5 |
5 |
|
||
完成各项培训时间 |
定性 |
|
2023年12月30日前 |
2023年12月30日前 |
|
10 |
10 |
|
|||
成本指标 |
党的建设意识形态改革调研 |
反向 |
小于 |
20 |
20 |
万元 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
社会效益 |
提高服务对象生态建设理念 |
定性 |
|
有效提高 |
有效提高 |
|
15 |
15 |
|
|
可持续影响 |
提高党员干部职工党性修养 |
定性 |
|
持续提高 |
持续提高 |
|
15 |
15 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
百分比 |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
伊旗试验场(基地)运行维护费 |
||||||||||
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局(部门) |
实施单位 |
鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心 |
||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||||
年度资金总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
—— |
100 |
—— |
|||||
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
9 |
|
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
试验场经济树种及苗木管护三十亩 |
正向 |
大于等于 |
30 |
30 |
亩 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
经济树种及苗木成活率及保存率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
百分比 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
完成苗木管护及各项维护维修活动 |
定性 |
|
2023年12月30日前 |
2023年12月30日前 |
|
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
维护运行费 |
反向 |
小于等于 |
5 |
5 |
万 |
15 |
15 |
|
||
效益指标 |
社会效益 |
提高市民对林业建设的认识 |
定性 |
|
有效提高 |
有效提高 |
|
10 |
10 |
|
|
生态效益 |
有效保障我市生态环境发展 |
定性 |
|
有效保障 |
有效保障 |
|
10 |
10 |
|
||
可持续影响 |
为三百八十亩樟子松提供生存保障 |
定性 |
|
有效保障 |
有效保障 |
|
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
百分比 |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
电子档案建设移交费 |
||||||||||
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局(部门) |
实施单位 |
鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心 |
||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||||
年度资金总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
其中:财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他资金 |
0 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
9 |
克服困难,积极沟通,顺利完成档案电子化工作任务。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
完成电子档案整理册数 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
册 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
符合档案馆入档标准 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
册 |
15 |
15 |
|
||
时效指标 |
完成档案整理移交 |
定性 |
|
2023年12月30日前 |
2023年12月30日前 |
|
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
电子档案整理 |
反向 |
小于等于 |
5 |
5 |
万元 |
15 |
15 |
|
||
效益指标 |
社会效益 |
有效保障历史档案的保存 |
定性 |
|
有效提高 |
有效提高 |
|
15 |
15 |
|
|
可持续影响 |
保持历史档案资料完整保存 |
定性 |
|
持续影响 |
持续影响 |
|
15 |
15 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
百分比 |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
全市林地和草原现场勘验认定及核实报告费 |
||||||||||
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局(部门) |
实施单位 |
鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心 |
||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||||
年度资金总额 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
9 |
完成我市六个旗区的征占林地草地核查检查工作,高质量完成我市各个旗区的征占林地草地核查及勘验报告,有效提高我市市民对林草地合法使用认知,维护我市林草地合法使用。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
完成我市六个旗区的征占林地核查检查工作及勘验报告 |
正向 |
大于等于 |
20 |
1100 |
份 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
高质量完成我市各个旗区的征占林地核查及勘验报告 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
百分比 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
完成我市六个旗区的核查及勘验报告时间 |
定性 |
|
2023年12月30日 |
2023年12月30日 |
|
15 |
15 |
|
||
成本指标 |
调查勘验费 |
反向 |
小于等于 |
60 |
60 |
万 |
15 |
15 |
|
||
效益指标 |
经济效益 |
有效带动周边区域经济发展 |
定性 |
|
有效带动 |
有效带动 |
|
10 |
10 |
|
|
社会效益 |
有效提高我市市民对林草地合法使用认知 |
定性 |
|
有效提高 |
有效提高 |
|
5 |
5 |
|
||
生态效益 |
有效保障我市生态环境发展 |
定性 |
|
有效保障 |
有效保障 |
|
5 |
5 |
|
||
可持续影响 |
维护我市林草地合法使用 |
定性 |
|
有效维护 |
有效维护 |
|
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
百分比 |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
锦绣海棠栽植推广与示范项目经费 |
||||||||||
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局(部门) |
实施单位 |
鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心 |
||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||||
年度资金总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
其中:财政拨款 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
9 |
完成锦绣海棠经济林建设30亩,经济林人工栽植成活率达85%,提高农牧民栽植经济林的意识,提高农牧民收入,加快区域经济林产业发展。促进造林面积,增加林草的覆盖率。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
锦绣海棠经济林建设 |
正向 |
大于等于 |
30 |
30 |
亩 |
10 |
10 |
|
完成果树栽培现场技术培训 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2 |
次 |
5 |
5 |
|
|||
质量指标 |
经济林人工栽植成活率 |
正向 |
大于等于 |
80 |
80 |
百分比 |
10 |
10 |
|
||
现场技术培训知识接受度 |
正向 |
大于等于 |
80 |
80 |
百分比 |
5 |
5 |
|
|||
时效指标 |
锦绣海棠经济林项目区建设及抚育管理 |
定性 |
|
2023年12月30日前 |
2023年12月30日前 |
|
5 |
5 |
|
||
现场教学培训 |
定性 |
|
2023年12月30日前 |
2023年12月30日前 |
|
5 |
5 |
|
|||
成本指标 |
种苗购置 |
反向 |
小于等于 |
10 |
10 |
万 |
5 |
5 |
|
||
其他劳务等 |
反向 |
小于等于 |
20 |
20 |
万 |
5 |
5 |
|
|||
效益指标 |
社会效益 |
提高农牧民栽植经济林的意识从而提高农民收入 |
定性 |
|
有效提高 |
有效提高 |
|
10 |
10 |
|
|
生态效益 |
促进造林面积增加林草的覆盖率扩大森林面积改善土壤地质 |
定性 |
|
有效促进 |
有效促进 |
|
10 |
10 |
|
||
可持续影响 |
加快区域经济林建设发展为全市生态建设 |
定性 |
|
有效保障 |
有效保障 |
|
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
百分比 |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
(三)鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心项目绩效评价结果。
本单位本年不涉及重点绩效评价工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:赵东娟 联系电话:15048720666
第五部分 单位决算表