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鄂尔多斯市森林资源林政管理站2017年部门预算及三公经费预算情况的说明

作者:   来源:发展规划和资金管理科   发布时间:2017-03-15 10:46 分享到:
       

     一、单位情  

   鄂尔多斯市森林资源林政管理站于19976月经伊克昭盟机构编制委员会批准成立(伊机编发[1997]35号),是鄂尔多斯林业局直属事业单位,属财政全额拨款事业单位,参照公务员法管理。现有编制13人,实有13人。

   二、职能职责情况

  1.森林资源监督管理:森林采伐限额执行情况监督检查,人工更新造林检查验收;木材经营加工监督检查;木材运输监督检查,木材检查站建设管理;林地征占用情况监督检查,林地保护利用规划编制;森林经营方案编制与实施情况检查,森林资源档案管理,森林资源信息管理。

  2.森林资源监测:森林资源宏观发展趋势预测;森林资源消耗量与消耗结构监测;森林采伐限额执行情况监测;造林核查;林地征占用情况监测。

  3.行政许可:临时占用林地行政许可。

  4.林政稽查:林木采伐管理稽查,林地管理稽查,木材运输管理稽查,木材经营加工管理稽查。

  5.林业政策宣传。

  6.林政执法监督:违法采伐林木行为查处,非法占用林地行为查处,违法运输木材行为查处,违法经营加工木材行为查处。

  7.林业基金管理:森林植被恢复费预收。

  三、2017年部门预算情况

  (一)2017年度财政拨款收支预算情况的总体说明(公开01表)

2017年度财政拨款收支预算217.94万元,收入预算中:一般公共预算拨款217.94万元,政府性基金预算拨款0万元。支出包括:社会保障和就业支出46.05万元,占总支出的21.13%;社会保险基金支出7.42万元,占总支出的3.4%;农林水支出153.50万元,占总支出的70.43%;住房保障支出10.97万元,占总支出的5.04%

(二)2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明(公开02表)

2017年度社会保障和就业支出46.05万元,比2016年增加了0.15万元;社会保险基金支出7.42万元,比2016年增加了0.14万元;农林水支出153.50万元,比2016年增加了20.11万元;住房保障支出10.97万元,比2016年增加了0.18万元。

一般公共预算财政拨款支出(相应类级功能科目)

2017年度一般公共预算财政拨款支出217.94万元,比2016年财政拨款预算增加了20.57万元,增加原因:今年新增了10万元的林地变更项目,人员工资调整及社保缴费基数增加。

1.   社会保障和就业支出

该款项2017年度财政拨款预算46.05万元,比2016年财政拨款预算45.9万元增加了0.15万元。其中归口管理的行政单位离退休费财政拨款预算24.37万元,比2016年财政拨款预算24.22万元增加了0.15万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出21.68万元,与2016年财政拨款预算相等。

2.   社会保险基金支出

该款项2017年度财政拨款预算7.42万元,比2016年财政拨款预算7.28万元增加了0.14万元。

3.   农林水支出

该款项2017年度财政拨款预算153.50万元,比2016133.39万元增加了20.11万元,增加原因:今年新增了10万元的林地变更项目和人员工资调整及社保缴费基数增加。

4.   住房保障支出

该款项2017年度财政拨款预算10.97万元,比201610.79万元增加了0.18万元。

(三)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明(公开03表)

工资福利支出117.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金、其他工资福利支出等。社会保障缴费29.10万元,其中:养老保险缴费15.49万元、医疗保险缴费7.42万元。商品和服务支出26.32万元,主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费公务用车运行维护费等。对个人和家庭的补助35.34万元,主要包括退休人员工资、住房公积金。

(四)2017年度部门收支预算总表情况说明(公开04表)

2017年度财政拨款收支预算217.94万元,收入预算中:一般公共预算拨款217.94万元,政府性基金预算拨款0万元。支出包括:社会保障和就业支出46.05万元,比2016年增加了0.15万元;社会保险基金支出7.42万元,比2016年增加了0.14万元;农林水支出153.50万元,比2016年增加了20.11万元;住房保障支出10.97万元,比2016年增加了0.18万元。

(五)2017年度部门收入预算总表情况说明(公开05表)

2017年度财政拨款(补助)预算217.94万元,没有纳入预算管理的政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入及其他收入。

(六)2017年部门支出预算总表情况说明(公开06表)

2017年度财政拨款支出预算217.94万元,支出预算中:一般公共预算财政拨款217.94万元,政府性基金预算拨款0万元。支出包括:社会保障和就业支出46.05万元,比2016年增加了0.15万元;社会保险基金支出7.42万元,比2016年增加了0.14万元;农林水支出153.50万元,比2016年增加了20.11万元;住房保障支出10.97万元,比2016年增加了0.18万元。

(七)2017年度政府性基金预算财政拨款支出预算表情况说明(公开07表)

2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算支出。

(八)2017年财政拨款“三公经费”预算表情况说明

2017年 “三公经费”预算情况,其中:因公出国费0万元,公务用车运行费0.72万元,公务接待费0万元,合计0.72万元,较2016年无变化。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出预算情况

2017年,我站机关运行经费支出预算26.32万元。

2、政府采购支出预算情况

2017年,我站政府采购支出预算0万元。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(咨询电话:0477-8580290

 

 

 

 

 

 


附件2

 

市本级部门预算、

财政拨款“三公”经费预算公开表样

 

 

 

 

 


1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

   

收入项目

预算数

支出项目(功能分类)

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

支出项目       (性质)

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

一、一般公共预算拨款

217.94

一、一般公共服务支出

 

 

一、基本支出

207.94

 

     1.市本级安排

217.94

二、外交支出

 

 

    人员经费

181.62

 

        其中:纳入预算管理的非税收入 

 

三、国防支出

 

 

    公用经费

26.32

 

     2.自治区提前下达专项资金

 

四、公共安全支出

 

 

二、项目支出

10.00

 

二、政府性基金预算拨款

 

五、教育支出

 

 

   

 

 

     1.市本级安排

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

     2.自治区提前下达专项资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

46.05

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.42

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

153.50

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

10.97

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

217.94

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

三、上年结转

 

二十四、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

  其中:一般公共预算拨款

 

本年支出合计

217.94

 

本年支出合计

217.94

 

       政府性基金预算拨款

 

结转下年

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

217.94

本年支出总计

217.94

 

本年支出总计

217.94

 

 

 

 


2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

1

2

3

208

 

 

社会保障和就业支出

46.05

46.05

 

 

05

 

行政事业单位离退休

46.05

46.05

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

24.37

24.37

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.68

21.68

 

209

 

 

社会保险基金支出

7.42

7.42

 

 

02

 

事业保险基金支出

7.42

7.42

 

209

02

02

医疗保险费

7.42

7.42

 

213

 

 

农林水支出

153.5

143.5

10

 

02

 

林业

153.5

143.5

10

213

02

01

行政运行(林业)

143.5

143.5

 

213

02

07

森林资源管理

10

 

10

221

 

 

住房保障支出

10.97

10.97

 

 

02

 

住房改革支出

10.97

10.97

 

221

02

01

住房公积金

10.97

10.97

 

 

 

 

 

 


3

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

 

 

合计

207.94

301

 

工资福利支出

117.18

  301

01

    基本工资

36.55

  301

02

    津贴补贴

2.81

301

02

  地方津补贴

60.66

  301

02

    保留性津补贴

8.58

  301

02

    工作性津补贴

20.79

  301

02

    生活性津补贴

31.24

  301

02

    其他津补贴

0.04

  301

02

    事业8%岗位津贴

1.76

  301

03

    年终一次性奖金

3.05

301

04

  社会保障缴费

29.10

  301

08

    养老保险缴费

15.49

  301

04

    医疗保险缴费

7.42

  301

09

    职业年金

6.20

301

99

  其他工资福利支出

12.36

  301

99

    带薪休假补贴

12.36

302

 

商品和服务支出

26.32

  302

01

    办公费

1.30

  302

02

    印刷费

0.30

  302

05

    水费

0.10

  302

07

    邮电费

0.10

  302

11

    差旅费

1.34

  302

26

    劳务费

0.50

  302

28

    工会经费

0.80

  302

29

    职工福利费

2.50

  302

31

    公务用车运行维护

0.72

  302

39

    在职人员交通费补贴

7.80

  302

39

    退休人员交通费补贴

2.40

  302

39

    公务用车改革补贴

8.46

303

 

对个人和家庭的补助

35.34

  303

02

    退休人员工资

24.37

  303

11

    住房公积金

10.97

 

 

 

 


4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

收入项目

预算数

功能分类

预算数

支出项目(性质)

预算数

一、一般公共预算拨款

217.94

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

207.94

     1.市本级安排

217.94

二、外交支出

 

   人员经费

181.62

        其中:纳入预算管理的非税收入 

 

三、国防支出

 

   公用经费

26.32

     2.自治区提前下达专项资金

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

10.00

二、政府性基金预算拨款

 

五、教育支出

 

三、事业单位经营支出

 

     1.市本级安排

 

六、科学技术支出

 

四、上缴上级支出

 

     2.自治区提前下达专项资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

五、对附属单位补助支出

 

三、事业收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

    其中:纳入专户管理的教育收费收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

五、其他收入

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

六、上级单位补助收入

 

十二、农林水支出

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

本年收入合计

217.94

二十三、债务付息支出

 

 

 

八、上年结转

 

二十四、债务发行费用支出

 

本年支出合计

217.94

  其中:一般公共预算拨款

 

 

 

六、结转下年

 

       政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

       事业收入(含教育收费)

 

本年支出合计

217.94

 

 

       其他资金

 

结转下年

 

 

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

收入总计

217.94

本年支出总计

217.94

本年支出总计

217.94

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

 

合计

上年结转

一般公共预算拨款
收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目名称

预算数

其中:
教育收费收入

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

208

 

 

社会保障和就业支出

46.05

 

46.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

46.05

 

46.05

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

24.37

 

24.37

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.68

 

21.68

 

 

 

 

 

 

 

 

209

 

 

社会保险基金支出

7.42

 

7.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

事业保险基金支出

7.42

 

7.42

 

 

 

 

 

 

 

 

209

02

02

医疗保险费

7.42

 

7.42

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

153.5

 

153.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

林业

153.5

 

153.5

 

 

 

 

 

 

 

 

213

02

01

行政运行(林业)

143.5

 

143.5

 

 

 

 

 

 

 

 

213

02

07

森林资源管理

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

10.97

 

10.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

10.97

 

10.97

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

10.97

 

10.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217.94

 

217.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

上缴上级支出

对附属单位          补助支出

208

 

 

社会保障和就业支出

46.05

46.05

 

4

6

5

 

05

 

行政事业单位离退休

46.05

46.05

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

24.37

24.37

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.68

21.68

 

 

 

 

209

 

 

社会保险基金支出

7.42

7.42

 

 

 

 

 

02

 

事业保险基金支出

7.42

7.42

 

 

 

 

209

02

02

医疗保险费

7.42

7.42

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

153.5

143.5

10

 

 

 

 

02

 

林业

153.5

143.5

10

 

 

 

213

02

01

行政运行(林业)

143.5

143.5

 

 

 

 

213

02

07

森林资源管理

10

 

10

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

10.97

10.97

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

10.97

10.97

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

10.97

10.97

 

 

 

 

 

 

 

 

217.94

207.94

10

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表无数据,公开空表下说明。

 

                                 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

上年预算数

本年预算数

本年比上年增减情况

合 计

一般公共       预算拨款

政府性基金预算拨款

合 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

增减额

增减%

   

0.72

0.72

 

0.72

0.72

 

0.00

0.0

1.因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

 

 

2.公务接待费

 

 

 

 

 

 

 

 

3.公务用车购置及运行费

0.72

0.72

 

0.72

0.72

 

0.00

0.0

   其中:(1)公务用车运行维护费

0.72

0.72

 

0.72

0.72

 

0.00

0.0

         2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件2

 

市本级部门预算、

财政拨款“三公”经费预算公开表样

 
 
 
 
 

1

           
               

财政拨款收支预算总表

             

单位:万元

   

   

收入项目

预算数

支出项目(功能分类)

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

支出项目       (性质)

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

一、一般公共预算拨款

217.94

一、一般公共服务支出

 

 

一、基本支出

207.94

 

     1.市本级安排

217.94

二、外交支出

 

 

    人员经费

181.62

 

        其中:纳入预算管理的非税收入 

 

三、国防支出

 

 

    公用经费

26.32

 

     2.自治区提前下达专项资金

 

四、公共安全支出

 

 

二、项目支出

10.00

 

二、政府性基金预算拨款

 

五、教育支出

 

 

   

 

 

     1.市本级安排

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

     2.自治区提前下达专项资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

46.05

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.42

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

153.50

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

10.97

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

217.94

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

三、上年结转

 

二十四、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

  其中:一般公共预算拨款

 

本年支出合计

217.94

 

本年支出合计

217.94

 

       政府性基金预算拨款

 

结转下年

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

217.94

本年支出总计

217.94

 

本年支出总计

217.94

 

 

 


2

           
             

一般公共预算财政拨款支出预算表

           

单位:万元

功能分类科目

 

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

1

2

3

208

 

 

社会保障和就业支出

46.05

46.05

 

 

05

 

行政事业单位离退休

46.05

46.05

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

24.37

24.37

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.68

21.68

 

209

 

 

社会保险基金支出

7.42

7.42

 

 

02

 

事业保险基金支出

7.42

7.42

 

209

02

02

医疗保险费

7.42

7.42

 

213

 

 

农林水支出

153.5

143.5

10

 

02

 

林业

153.5

143.5

10

213

02

01

行政运行(林业)

143.5

143.5

 

213

02

07

森林资源管理

10

 

10

221

 

 

住房保障支出

10.97

10.97

 

 

02

 

住房改革支出

10.97

10.97

 

221

02

01

住房公积金

10.97

10.97

 

 
 
 
 

3

     
       

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

     

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

 

 

合计

207.94

301

 

工资福利支出

117.18

  301

01

    基本工资

36.55

  301

02

    津贴补贴

2.81

301

02

  地方津补贴

60.66

  301

02

    保留性津补贴

8.58

  301

02

    工作性津补贴

20.79

  301

02

    生活性津补贴

31.24

  301

02

    其他津补贴

0.04

  301

02

    事业8%岗位津贴

1.76

  301

03

    年终一次性奖金

3.05

301

04

  社会保障缴费

29.10

  301

08

    养老保险缴费

15.49

  301

04

    医疗保险缴费

7.42

  301

09

    职业年金

6.20

301

99

  其他工资福利支出

12.36

  301

99

    带薪休假补贴

12.36

302

 

商品和服务支出

26.32

  302

01

    办公费

1.30

  302

02

    印刷费

0.30

  302

05

    水费

0.10

  302

07

    邮电费

0.10

  302

11

    差旅费

1.34

  302

26

    劳务费

0.50

  302

28

    工会经费

0.80

  302

29

    职工福利费

2.50

  302

31

    公务用车运行维护

0.72

  302

39

    在职人员交通费补贴

7.80

  302

39

    退休人员交通费补贴

2.40

  302

39

    公务用车改革补贴

8.46

303

 

对个人和家庭的补助

35.34

  303

02

    退休人员工资

24.37

  303

11

    住房公积金

10.97

 
 
 

4

         
           

部门收支预算总表

         

单位:万元

收入

支出

收入项目

预算数

功能分类

预算数

支出项目(性质)

预算数

一、一般公共预算拨款

217.94

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

207.94

     1.市本级安排

217.94

二、外交支出

 

   人员经费

181.62

        其中:纳入预算管理的非税收入 

 

三、国防支出

 

   公用经费

26.32

     2.自治区提前下达专项资金

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

10.00

二、政府性基金预算拨款

 

五、教育支出

 

三、事业单位经营支出

 

     1.市本级安排

 

六、科学技术支出

 

四、上缴上级支出

 

     2.自治区提前下达专项资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

五、对附属单位补助支出

 

三、事业收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

    其中:纳入专户管理的教育收费收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

五、其他收入

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

六、上级单位补助收入

 

十二、农林水支出

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

本年收入合计

217.94

二十三、债务付息支出

 

 

 

八、上年结转

 

二十四、债务发行费用支出

 

本年支出合计

217.94

  其中:一般公共预算拨款

 

 

 

六、结转下年

 

       政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

       事业收入(含教育收费)

 

本年支出合计

217.94

 

 

       其他资金

 

结转下年

 

 

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

收入总计

217.94

本年支出总计

217.94

本年支出总计

217.94

 

 

5

                       
                             

部门收入预算总表

                         

单位:万元

科目编码

 

合计

上年结转

一般公共预算拨款
收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目名称

预算数

其中:
教育收费收入

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

208

 

 

社会保障和就业支出

46.05

 

46.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

46.05

 

46.05

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

24.37

 

24.37

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.68

 

21.68

 

 

 

 

 

 

 

 

209

 

 

社会保险基金支出

7.42

 

7.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

事业保险基金支出

7.42

 

7.42

 

 

 

 

 

 

 

 

209

02

02

医疗保险费

7.42

 

7.42

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

153.5

 

153.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

林业

153.5

 

153.5

 

 

 

 

 

 

 

 

213

02

01

行政运行(林业)

143.5

 

143.5

 

 

 

 

 

 

 

 

213

02

07

森林资源管理

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

10.97

 

10.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

10.97

 

10.97

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

10.97

 

10.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217.94

 

217.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

                 
                   

部门支出预算总表

                 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

上缴上级支出

对附属单位          补助支出

208

 

 

社会保障和就业支出

46.05

46.05

 

4

6

5

 

05

 

行政事业单位离退休

46.05

46.05

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

24.37

24.37

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.68

21.68

 

 

 

 

209

 

 

社会保险基金支出

7.42

7.42

 

 

 

 

 

02

 

事业保险基金支出

7.42

7.42

 

 

 

 

209

02

02

医疗保险费

7.42

7.42

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

153.5

143.5

10

 

 

 

 

02

 

林业

153.5

143.5

10

 

 

 

213

02

01

行政运行(林业)

143.5

143.5

 

 

 

 

213

02

07

森林资源管理

10

 

10

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

10.97

10.97

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

10.97

10.97

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

10.97

10.97

 

 

 

 

 

 

 

 

217.94

207.94

10

 

 

 

 

 

7

           
             

政府性基金预算财政拨款支出预算表

           

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表无数据,公开空表下说明。

 

8

               
                 

财政拨款“三公”经费支出预算表

               

单位:万元

   

上年预算数

本年预算数

本年比上年增减情况

合 计

一般公共       预算拨款

政府性基金预算拨款

合 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

增减额

增减%

   

0.72

0.72

 

0.72

0.72

 

0.00

0.0

1.因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

 

 

2.公务接待费

 

 

 

 

 

 

 

 

3.公务用车购置及运行费

0.72

0.72

 

0.72

0.72

 

0.00

0.0

   其中:(1)公务用车运行维护费

0.72

0.72

 

0.72

0.72

 

0.00

0.0

         2)公务用车购置费